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實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核典型問題及其對(duì)策

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-05-17
核心提示:內(nèi)部審核是實(shí)驗(yàn)室一項(xiàng)關(guān)鍵管理活動(dòng),然而其實(shí)施效果往往不夠理想。本文分析了內(nèi)部審核中出現(xiàn)的典型問題,制定了相應(yīng)的對(duì)策,以期
內(nèi)部審核是實(shí)驗(yàn)室一項(xiàng)關(guān)鍵管理活動(dòng),然而其實(shí)施效果往往不夠理想。本文分析了內(nèi)部審核中出現(xiàn)的典型問題,制定了相應(yīng)的對(duì)策,以期提高實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核的質(zhì)量,使其發(fā)揮應(yīng)有的作用。

實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核典型問題及其對(duì)策
實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核是檢查質(zhì)量管理體系文件在實(shí)際工作中是否全面貫徹執(zhí)行,檢查質(zhì)量管理體系是否滿足資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則及實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則等文件要求的重要方式[1],對(duì)找出實(shí)驗(yàn)室運(yùn)作中存在的不符合項(xiàng)和促進(jìn)管理體系的持續(xù)完善具有重要的推動(dòng)作用。常見的情況是實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核資料齊全,完整記錄了不符合項(xiàng)和采取的糾正措施,但審核效果卻不夠理想,未見明顯改善。本文列舉了實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核中經(jīng)常會(huì)遇到的典型問題,并提出相應(yīng)對(duì)策。
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一、管理層不重視
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管理層不重視是實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核僅表面符合要求,實(shí)施效果卻有限的根本原因。除了要負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)管理事務(wù),管理層還要承擔(dān)應(yīng)對(duì)外部檢查、參加各種會(huì)議、接待來賓訪問、組織制定標(biāo)準(zhǔn)和帶領(lǐng)科學(xué)研究等眾多任務(wù)。緊湊的日程安排導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)層傾向于優(yōu)先處理緊急事項(xiàng),沒有將內(nèi)部審核視為核心工作,對(duì)如何做好內(nèi)部審核未進(jìn)行深入思考,僅滿足于審核記錄符合實(shí)驗(yàn)室管理要求。內(nèi)審員和受審核方未感受到管理層對(duì)內(nèi)部審核的重視,敷衍了事,審核走過場(chǎng),浪費(fèi)了實(shí)驗(yàn)室寶貴的人力物力。

實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保管理層充分理解內(nèi)部審核的作用,形成重視內(nèi)部審核的正確觀念。僅僅批準(zhǔn)審核計(jì)劃、出席首末次會(huì)議和批準(zhǔn)內(nèi)部審核報(bào)告遠(yuǎn)不能表明領(lǐng)導(dǎo)層重視內(nèi)部審核。管理層應(yīng)從繁瑣事務(wù)中認(rèn)清決定實(shí)驗(yàn)室生存與發(fā)展的活動(dòng),科學(xué)安排工作,調(diào)整工作重心,深度參與內(nèi)部審核,引領(lǐng)實(shí)驗(yàn)室所有人員嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部審核程序。管理層應(yīng)充分了解實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)狀、所處環(huán)境和發(fā)展規(guī)劃,做好內(nèi)部審核策劃,提供必要資源,控制內(nèi)部審核的關(guān)鍵環(huán)節(jié),及時(shí)指出審核工作的不足之處,明確改進(jìn)要求,確保內(nèi)部審核的客觀性、獨(dú)立性和系統(tǒng)性。實(shí)驗(yàn)室可對(duì)內(nèi)部審核質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)照管理層和內(nèi)審員等相關(guān)人員的職責(zé),獎(jiǎng)勵(lì)表現(xiàn)良好人員,處罰應(yīng)付了事人員,確保內(nèi)部審核的有效落實(shí)。
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二、內(nèi)審員不合格
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內(nèi)審員不合格是內(nèi)部審核質(zhì)量大打折扣的直接原因。很多實(shí)驗(yàn)室認(rèn)為員工只要在培訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)過內(nèi)審知識(shí),取得內(nèi)審員證,就具備了內(nèi)部審核的能力。其實(shí)不然,實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可內(nèi)審員證,但是卻忽視內(nèi)審員能力培養(yǎng),必然導(dǎo)致內(nèi)審員參差不齊,難以高效實(shí)施內(nèi)部審核。

實(shí)驗(yàn)室可從每個(gè)檢測(cè)部門和管理部門選擇一定數(shù)量具有多年工作經(jīng)驗(yàn)、熟悉實(shí)驗(yàn)室運(yùn)作、熟悉質(zhì)量管理體系文件、具備良好語(yǔ)言文字表達(dá)能力的人員參加內(nèi)審員培訓(xùn)班,或由實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部具有豐富審核經(jīng)驗(yàn)的人員對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行審核知識(shí)和審核技巧的培訓(xùn),并且通過切實(shí)的理論知識(shí)和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審技能考核,評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果,確認(rèn)人員能力足以承擔(dān)工作才給予正式授權(quán),以確保選用合格的內(nèi)審員。如果條件允許,實(shí)驗(yàn)室可聘請(qǐng)外部專業(yè)審核員與自有內(nèi)審員組成聯(lián)合審核組,讓自有內(nèi)審員在實(shí)際審核過程中向?qū)I(yè)審核員學(xué)習(xí)審核技能,迅速提高審核能力。實(shí)驗(yàn)室還可組織內(nèi)審員申請(qǐng)成為資質(zhì)認(rèn)定或?qū)嶒?yàn)室認(rèn)可評(píng)審員,支持其參對(duì)其他實(shí)驗(yàn)室的評(píng)審,累積審核經(jīng)驗(yàn)。每年度內(nèi)部審核時(shí),實(shí)驗(yàn)室應(yīng)跟蹤內(nèi)審員審核表現(xiàn),分析內(nèi)審員能力,調(diào)整內(nèi)審員名單和培養(yǎng)計(jì)劃,建設(shè)一支合格的內(nèi)審員隊(duì)伍。
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三、審核實(shí)施不嚴(yán)格
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審核實(shí)施不嚴(yán)格是內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不全面、不徹底的重要原因。審核組和受審核方的人員在同一個(gè)實(shí)驗(yàn)室工作,彼此之間較為熟悉。審核期間,內(nèi)審員心有顧忌,束手束腳,難以靈活運(yùn)用提問人員、觀察活動(dòng)和檢查記錄等方式進(jìn)行審核。導(dǎo)致在收集證據(jù)、記錄所有審核發(fā)現(xiàn)、評(píng)價(jià)和分析審核發(fā)現(xiàn)等方面做不到位。對(duì)于應(yīng)當(dāng)確定為不符合項(xiàng)的事實(shí)卻只做改進(jìn)建議,只是程序上完成審核任務(wù),缺少客觀性和公正性,不能有效識(shí)別影響實(shí)驗(yàn)室運(yùn)作的不符合。

內(nèi)部審核前,實(shí)驗(yàn)室應(yīng)設(shè)法讓內(nèi)審組正確理解不符合工作、牢記工作紀(jì)律,消除怕得罪人的心理負(fù)擔(dān),支持和鼓勵(lì)內(nèi)審組客觀公正地開展審核,使內(nèi)審員沒有后顧之憂,詳細(xì)準(zhǔn)確記錄審核發(fā)現(xiàn),真實(shí)開具不符合項(xiàng)。內(nèi)審組組長(zhǎng)可召開審核組會(huì)議,以統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)和交流審核經(jīng)驗(yàn),并深入審核現(xiàn)場(chǎng),觀察審核過程,檢查審核記錄,指導(dǎo)和監(jiān)督審核工作,及時(shí)糾正審核不到位之處,確保審核紀(jì)律一絲不茍、審核發(fā)現(xiàn)全面徹底。必要時(shí),實(shí)驗(yàn)室可指派觀察員實(shí)事求是地監(jiān)督審核組行為,評(píng)價(jià)審核組工作態(tài)度和綜合能力,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核情況提出意見和建議。
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四、不符合項(xiàng)整改不認(rèn)真
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不符合項(xiàng)整改不認(rèn)真導(dǎo)致內(nèi)部審核前功盡棄,不能及時(shí)有效改正質(zhì)量管理體系的缺陷。不少實(shí)驗(yàn)室更在乎紙面上完成整改,分析原因避重就輕,只糾正不符合項(xiàng)的直接原因,沒有舉一反三的糾正,沒有針對(duì)根本原因采取糾正措施,極力避免復(fù)雜的整改工作。盡管整改資料勉強(qiáng)能夠應(yīng)付資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審和實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可評(píng)審,但是產(chǎn)生不符合項(xiàng)的根本原因卻沒有消除,不符合項(xiàng)反復(fù)出現(xiàn)。

不符合項(xiàng)整改是內(nèi)部審核的有機(jī)組成部分,真抓實(shí)干的整改才能真正解決問題,才能真正改進(jìn)質(zhì)量管理體系。內(nèi)審員不能盲目認(rèn)可受審核方分析的不符合原因和制定的糾正措施,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審核把關(guān),確認(rèn)受審核方已找到根本原因,并制定了可行的糾正措施,方可準(zhǔn)許受審核方執(zhí)行整改。在受審核方分析原因、制定糾正措施有困難時(shí),內(nèi)審員可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)提出指導(dǎo)意見。整改期限到期前,內(nèi)審員應(yīng)監(jiān)督受審核方實(shí)施措施,檢查整改證據(jù),驗(yàn)證措施的有效性,確定整改已到位,方可準(zhǔn)許受審核方關(guān)閉整改。實(shí)驗(yàn)室可建立不符合項(xiàng)清單,每次內(nèi)部審核、外部審核和外部檢查后,若出現(xiàn)類似清單上的不符合項(xiàng),則對(duì)相關(guān)責(zé)任科室和責(zé)任人予以一定的處罰,使不符合項(xiàng)相關(guān)責(zé)任科室認(rèn)真對(duì)待整改工作,從根本上消除不符合原因。
內(nèi)部審核是影響質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行的關(guān)鍵管理活動(dòng),實(shí)驗(yàn)室只有正確理解內(nèi)部審核的意義,改正工作作風(fēng),改進(jìn)工作方式,解決內(nèi)部審核執(zhí)行過程中存在的問題,才能有效實(shí)施內(nèi)部審核,不斷提

升管理水平,向社會(huì)穩(wěn)定提供優(yōu)質(zhì)的檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)。
 
編輯:songjiajie2010

 
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